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斗門區(qū)蔗糖生產(chǎn)辦公室2014年度部門決算
  • 2015-10-26 09:19:00
  • 來源: 珠海市斗門區(qū)海洋與漁業(yè)局
  • 發(fā)布機構(gòu):斗門區(qū)財政局
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珠海市斗門區(qū)蔗糖生產(chǎn)辦公室2014年度部門決算

 

目  錄

 

第一部分 珠海市斗門區(qū)蔗糖生產(chǎn)辦公室

一、部門主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2014年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
三、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

四、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表
第三部分 2014年度部門決算情況說明

第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效

 

 

 

 


第一部分 珠海市斗門區(qū)蔗糖生產(chǎn)辦公室

 

一、珠海市斗門區(qū)蔗糖生產(chǎn)辦公室職能簡述

1、 貫徹執(zhí)行上級部門和區(qū)委、區(qū)政府的農(nóng)村、農(nóng)業(yè)政策,貫徹落實農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法。

2、 制定甘蔗生產(chǎn)規(guī)劃并組織實施。包括落實各項生產(chǎn)措施、提供甘蔗生產(chǎn)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。

3、 指導(dǎo)開展甘蔗生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)工作。組織引進(jìn)甘蔗新良種、新技術(shù),并開展試驗、示范和推廣。開展甘蔗生產(chǎn)的技術(shù)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)和技術(shù)推廣隊伍的建設(shè)。

4、 貫徹落實國家對糖料管理有關(guān)規(guī)定和糖料的收購政策。協(xié)調(diào)蔗農(nóng)和糖廠的關(guān)系,了解收集糖料生產(chǎn)情況,收集周邊糖廠有關(guān)甘蔗收購價格,提供甘蔗收購價格的指導(dǎo)依據(jù)。

 

 

二、部門決算單位構(gòu)成

珠海市斗門區(qū)蔗糖生產(chǎn)辦公室決算由財政核撥單位構(gòu)成,具體納入珠海市斗門區(qū)蔗糖生產(chǎn)辦公室2014年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表: 

序號

單位名稱

單位性質(zhì)

1

 

行政單位

2

 

參公事業(yè)單位

3

珠海市斗門區(qū)蔗糖生產(chǎn)辦公室

財政核撥事業(yè)單位

4

 

財政核補事業(yè)單位

5

 

經(jīng)費自籌事業(yè)單位

……

 

 

(與上年相比,如有戶數(shù)增減變動的,請在此說明增減變動原因)

 

 

第二部分 2014年度部門決算表

 

表一 收入支出決算總表

 

部門名稱:珠海市斗門區(qū)蔗糖生產(chǎn)辦公室                       單位:萬元

收入

支出

項目

行次

決算數(shù)

項目(按功能分類)

行次

決算數(shù)

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款

1

173.73 

一、一般公共服務(wù)

30

 

  其中:政府性基金

2

 

二、外交

31

 

二、上級補助收入

3

 

三、國防

32

 

三、事業(yè)收入

4

 

四、公共安全

33

 

  其中:財政專戶管理資金

5

 

五、教育

34

 

四、經(jīng)營收入

6

 

六、科學(xué)技術(shù)

35

 

五、附屬單位繳款

7

 

七、文化體育與傳媒

36

 

六、其他收入

8

13.07 

八、社會保障和就業(yè)

37

102.58 

  

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生

38

1.79 

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保

39

 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)

40

 

 

12

 

十二、農(nóng)林水事務(wù)

41

78.46 

 

13

 

十三、交通運輸

42

 

 

14

 

十四、資源勘探電力信息等事務(wù)

43

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)

44

 

 

16

 

十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出

45

 

 

17

 

十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出

46

 

 

18

 

十八、國土資源氣象等事務(wù)

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、糧油物資管理事務(wù)

49

 

 

21

 

二十一、儲備事務(wù)支出

50

 

 

22

 

二十二、國債還本付息支出

51

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合計

25

186.80 

本年支出合計

54

182.84

  用事業(yè)基金彌補收支差額額額

26

 

  結(jié)余分配

55

 3.90

  上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

27

0.08 

  年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

56

0.14

 

28

 

 

57

 

合計

29

 186.88 186.88186.878684.93

合計

58

186.88

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
           
   25=1+3+4+6+7+8)行;29=25+26+27)行;54=30+31+…52)行;58=54+55+56)行。

 

 

 

表二 公共預(yù)算財政撥款支出決算表

 部門名稱:珠海市斗門區(qū)蔗糖生產(chǎn)辦公室                     單位:萬元

支出功能分類科目編碼

科目名稱

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3=4+5

4

5

6=1+2-3

合計

0.08

 

 

 

 

 

208

 社會保障和就業(yè)支出

 

102.58

173.67

173.67

 

 

20805

 行政事業(yè)單位離退休

 

102.58

102.58

102.58.61

 

 

2080502

 事業(yè)單位離退休

 

100.76

100.76

100.76

 

 

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

 

1.82

1.82

1.82

 

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

 

1.79

1.79

1.79

 

 

21005

  醫(yī)療保障

 

1.79

1.79

1.79

 

 

2100502

  事業(yè)單位醫(yī)療

 

1.18

1.18

1.18

 

 

2100503

  公務(wù)員醫(yī)療補助

 

0.62

0.62

0.62

 

 

213

  農(nóng)林水支出

0.08

69.35

69.29 

46.13 

23.16 

 

21301

  農(nóng)業(yè)

0.08

69.35

69.29 

46.13 

23.16

 

2130104

  事業(yè)運行

0.08

47.13

46.13 

 

1 

 

2130199

  其他農(nóng)業(yè)支出

 

22.23

22.23

 

22.23

 

 

注:本表反映部門本年度公共預(yù)算財政撥款實際收支余情況。
  3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄。

 

表三 政府性基金預(yù)算支出決算表

部門名稱:                              單位:萬元

支出功能分類科目編碼

科目名稱

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3=4+5

4

5

6=1+2-3

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算實際收支余情況。
  3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄。

 

 

 

 

表四 “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表

部門名稱:

珠海市斗門區(qū)蔗糖生產(chǎn)辦公室  

 

 

 

   單位:萬元

項目

“三公”經(jīng)費支出

因公出國(境)費 支出

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出

公務(wù)接待費  支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

小計

小計

小計

欄次

1=2+3+4

2

3

4

合計

0.74

 

 

0.74

213

農(nóng)林支出

0.74

 

 

0.74

21301

農(nóng)業(yè)

 

 

 

 

2130104

事業(yè)運行

 

 

 

 

2130199

其他農(nóng)業(yè)支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度用公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出情況。

 1欄=(2+3+4)欄。

 

 

第三部分 2014年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2014年度收入總計186.80萬元,支出總計182.84萬元。

二、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

本部門2014年度公共預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.08萬元,本年收入186.80萬元,本年支出182.84萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.96萬元。

公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出102.58萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.79萬元,農(nóng)林水支出69.35萬元。

 

三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明

本部門2014年度政府性基金財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.08萬元,本年收入186.80萬元,本年支出182.84萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.96萬元。

四、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2014年,珠海市斗門區(qū)蔗糖生產(chǎn)辦公室 “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算0.74萬元,接待費0.74萬元。

(一)因公出國(境)費決算0萬元。因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個,參加其他單位組織的出國(境)團(tuán)組0個;全年因公出國(境)累計0人次。占“三公”經(jīng)費總額的0%,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%

(二)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算0萬元。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費是指公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及公務(wù)用車租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。 

開支內(nèi)容包括:1.公務(wù)用車購置數(shù)量為0輛,公務(wù)用車購置0萬元

2.公務(wù)用車保有量為0輛,運行維護(hù)費0萬元。

(三)公務(wù)接待費決算0.74萬元。

公務(wù)接待費是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。主要用于召開會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等公務(wù)活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費用,包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待費17批,125人次,共0.74元;外事接待0批,0人次,共0元。

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