珠海市斗門區(qū)青少年宮(部門)2014年度部門決算
目 錄
第一部分 珠海市斗門區(qū)青少年宮(部門)概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2014年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
三、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
四、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出情況表
第三部分 2014年度部門決算情況說明
第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效
第一部分 珠海市斗門區(qū)青少年宮(部門)概況
一、珠海市斗門區(qū)青少年宮(部門)職能簡述
主要職責(zé)包括通過運(yùn)用各種文藝手段和組織各種文體科技活動,培養(yǎng)引導(dǎo)青少年健康成長;開展文化交流活動,增進(jìn)與外地青年的了解和友誼。
二、部門決算單位構(gòu)成
珠海市斗門區(qū)青少年宮部門決算由財政核撥事業(yè)單位構(gòu)成,具體納入珠海市斗門區(qū)青少年宮2014年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 |
| 行政單位 |
2 |
| 參公事業(yè)單位 |
3 | 珠海市斗門區(qū)青少年宮 | 財政核撥事業(yè)單位 |
4 |
| 財政核補(bǔ)事業(yè)單位 |
5 |
| 經(jīng)費(fèi)自籌事業(yè)單位 |
…… |
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第二部分 2014年度部門決算表
表一 收入支出決算總表
部門名稱: 珠海市斗門區(qū)青少年宮 單位:萬元
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 |
一、財政撥款 | 1 | 156.03 | 一、一般公共服務(wù) | 30 | 541.84 |
其中:政府性基金 | 2 |
| 二、外交 | 31 |
|
二、上級補(bǔ)助收入 | 3 |
| 三、國防 | 32 |
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三、事業(yè)收入 | 4 |
| 四、公共安全 | 33 |
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其中:財政專戶管理資金 | 5 |
| 五、教育 | 34 |
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四、經(jīng)營收入 | 6 | 408.16 | 六、科學(xué)技術(shù) | 35 |
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五、附屬單位繳款 | 7 |
| 七、文化體育與傳媒 | 36 |
|
六、其他收入 | 8 | 22.62 | 八、社會保障和就業(yè) | 37 | 13.94 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 38 | 4.22 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保 | 39 |
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| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 40 |
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| 12 |
| 十二、農(nóng)林水事務(wù) | 41 |
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| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸 | 42 |
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| 14 |
| 十四、資源勘探電力信息等事務(wù) | 43 |
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| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 44 |
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| 16 |
| 十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 45 |
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| 17 |
| 十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | 46 |
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| 18 |
| 十八、國土資源氣象等事務(wù) | 47 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 |
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| 20 |
| 二十、糧油物資管理事務(wù) | 49 |
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| 21 |
| 二十一、儲備事務(wù)支出 | 50 |
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| 22 |
| 二十二、國債還本付息支出 | 51 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 52 |
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| 24 |
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| 53 |
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本年收入合計 | 25 | 586.81 | 本年支出合計 | 54 | 560 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額額額 | 26 |
| 結(jié)余分配 | 55 | 23.47 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 1.62 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 4.96 |
| 28 |
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| 57 |
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合計 | 29 | 588.43 | 合計 | 58 | 588.43 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
表二 公共預(yù)算財政撥款支出決算表
部門名稱: 珠海市斗門區(qū)青少年宮 單位:萬元
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=1+2-3 |
合計 | 1.62 | 156.03 | 115.53 | 115.53 | 39.68 | 2.44 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1.62 | 137.87 | 97.37 | 97.37 | 39.68 | 2.44 | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 1.62 | 137.87 | 97.37 | 97.37 | 39.68 | 2.44 | ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 1.62 | 137.87 | 97.37 | 97.37 | 39.68 | 2.44 | ||
208 | 社會保障就業(yè)支出 |
| 13.94 | 13.94 | 13.94 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 |
| 13.94 | 13.94 | 13.94 |
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 |
| 7.10 | 7.10 | 7.10 |
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2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
| 6.84 | 6.84 | 6.84 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
| 4.22 | 4.22 | 4.22 |
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21005 | 醫(yī)療保障 |
| 4.22 | 4.22 | 4.22 |
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| ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 |
| 4.22 | 4.22 | 4.22 |
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注:本表反映部門本年度公共預(yù)算財政撥款實際收支余情況。
3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄?! ?
表三 政府性基金預(yù)算支出決算表
部門名稱:珠海市斗門區(qū)青少年宮 單位:萬元
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=1+2-3 |
合計 |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算實際收支余情況。
3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄?! ?
表四 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||||
部門名稱: | 珠海市斗門區(qū)青少年宮 |
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| 單位:萬元 | ||
項目 | “三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 因公出國(境)費(fèi) 支出 | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 | 公務(wù)接待費(fèi) 支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 小計 | 小計 | 小計 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
合計 |
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2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 5.07 | 0 | 2.49 | 2.58 | ||
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注:本表反映部門本年度用公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出情況。
1欄=(2+3+4)欄。
第三部分 2014年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本部門2014年度收入總計586.81萬元,支出總計560.00萬元。
二、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2014年度公共預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.62萬元,本年收入156.03萬元,本年支出155.21萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.44萬元。
公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)137.05萬元,占88.30%;社會保障和就業(yè)支出13.94萬元,占8.98%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.22萬元,占2.72%。
三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明
本部門2014年度政府性基金財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2014年,青少年宮部門“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出決算5.07萬元。
(一)因公出國(境)費(fèi)決算0萬元。因公出國(境)費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個,參加其他單位組織的出國(境)團(tuán)組0個;全年因公出國(境)累計0人次。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。下降(增長)的主要原因是:……。
開支內(nèi)容主要包括:……。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算2.49萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及公務(wù)用車租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
開支內(nèi)容包括:1.公務(wù)用車購置數(shù)量為0輛,公務(wù)用車購置0萬元。
2.公務(wù)用車保有量為1輛,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.49萬元。
(三)公務(wù)接待費(fèi)決算2.58萬元。公務(wù)接待費(fèi)是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。主要用于召開會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等公務(wù)活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費(fèi)用,包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)58批,431人次,共25821元;外事接待0批,0人次,共0元。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的50.89%。
開支內(nèi)容包括:工作業(yè)務(wù)往來及交流產(chǎn)生的餐費(fèi)。
第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效
我單位2014年各項事業(yè)的開支經(jīng)費(fèi)主要分區(qū)財政核撥及培訓(xùn)經(jīng)營收入兩大塊。
在區(qū)財政核撥經(jīng)費(fèi)方面,2014年共核撥156.03萬元。該項經(jīng)費(fèi)主要用于支付6名在編人員及1名退休人員的工資福利以及保安經(jīng)費(fèi)、部分的維修專項資金和青少年活動經(jīng)費(fèi),區(qū)財政的經(jīng)費(fèi)對保障青少年宮的基本運(yùn)作,更好地發(fā)揮校外教育陣地服務(wù)青少年兒童的功能起了十分重要的作用。
在經(jīng)營收入方面,2014年全年收入408.16元,比去年增長13.87%。該項收入主要用于支付單位合同制管理人員、工勤人員的工資福利、外聘教師課酬以及教學(xué)耗材、水電、通訊網(wǎng)絡(luò)、教儀設(shè)備維修、購置以及青少年活動開展等。由于2014年收入的有力保障,我宮年度無論培訓(xùn)人數(shù)還是公益活動的開展均有長足的發(fā)展,據(jù)統(tǒng)計,全年三期共培訓(xùn)學(xué)員約1萬人次,與去年同比有較大的增長,開展活動200多場次,也是去年有較大的增長。同時我單位以藝術(shù)團(tuán)巡演的方式下鄉(xiāng)六場,達(dá)到了五鎮(zhèn)一鄉(xiāng)的全覆蓋。
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