目 錄
第一部分 珠海市斗門區(qū)特殊教育學校概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2014年度珠海市斗門區(qū)特殊教育學校決算表
一、收入支出決算總表
二、公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
三、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
四、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表
第三部分 2014年度部門決算情況說明
第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效
第一部分 珠海市斗門區(qū)特殊教育學校概況
一、珠海市斗門區(qū)特殊教育學校職能簡述
斗門區(qū)特殊教育學校是一所綜合性特殊教育學校,主要招收義務(wù)教育階段殘疾少年兒童。隸屬區(qū)教育局管理。
二、部門決算單位構(gòu)成
珠海市斗門區(qū)特殊教育學校決算編報范圍詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 |
| 行政單位 |
2 |
| 參公事業(yè)單位 |
3 | 珠海市斗門區(qū)特殊教育學校 | 財政核撥事業(yè)單位 |
4 |
| 財政核補事業(yè)單位 |
5 |
| 經(jīng)費自籌事業(yè)單位 |
…… |
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第二部分 2014年度珠海市斗門區(qū)特殊教育學校決算表
表一 收入支出決算總表
部門名稱:珠海市斗門區(qū)特殊教育學校 單位:萬元
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 |
一、財政撥款 | 1 | 47.92 | 一、一般公共服務(wù) | 30 |
|
其中:政府性基金 | 2 |
| 二、外交 | 31 |
|
二、上級補助收入 | 3 |
| 三、國防 | 32 |
|
三、事業(yè)收入 | 4 |
| 四、公共安全 | 33 |
|
其中:財政專戶管理資金 | 5 |
| 五、教育 | 34 | 81.04 |
四、經(jīng)營收入 | 6 |
| 六、科學技術(shù) | 35 |
|
五、附屬單位繳款 | 7 |
| 七、文化體育與傳媒 | 36 |
|
六、其他收入 | 8 | 40.23 | 八、社會保障和就業(yè) | 37 |
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| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 38 |
|
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保 | 39 |
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| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 40 |
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| 12 |
| 十二、農(nóng)林水事務(wù) | 41 |
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| 13 |
| 十三、交通運輸 | 42 |
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| 14 |
| 十四、資源勘探電力信息等事務(wù) | 43 |
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| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 44 |
|
| 16 |
| 十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 45 |
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| 17 |
| 十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | 46 |
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| 18 |
| 十八、國土資源氣象等事務(wù) | 47 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 |
|
| 20 |
| 二十、糧油物資管理事務(wù) | 49 |
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| 21 |
| 二十一、儲備事務(wù)支出 | 50 |
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| 22 |
| 二十二、國債還本付息支出 | 51 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 52 |
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| 24 |
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| 53 |
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本年收入合計 | 25 | 88.15 | 本年支出合計 | 54 | 81.04 |
用事業(yè)基金彌補收支差額額額 | 26 |
| 結(jié)余分配 | 55 | 0.02 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 4.40 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 11.49 |
| 28 |
|
| 57 |
|
合計 | 29 | 92.55 92.55
92.55 000009313132..132.16132.16 | 合計 | 58 | 92.55 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
表二 公共預(yù)算財政撥款支出決算表
部門名稱:珠海市斗門區(qū)特殊教育學?! ?nbsp; 單位:萬元
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=1+2-3 |
合計 | 0.30 | 47.92 | 41.95 |
| 41.95 | 6.27 | |||
205 | 教育支出 | 0.30 | 47.92 | 41.95 |
| 41.95 | 6.27 | ||
20502 | 普通教育 | 0.30 | 18.39 | 12.42 |
| 12.42 | 6.27 | ||
2050202 | 小學教育 | 0.30 | 18.39 | 12.42 |
| 12.42 | 6.27 | ||
20507 | 特殊教育 |
| 0.65 | 0.65 |
| 0.65 |
| ||
2050701 | 特殊學校教育 |
| 0.65 | 0.65 |
| 0.65 |
| ||
20509 | 教育費附加安排的支出 |
| 28.88 | 28.88 |
| 28.88 |
| ||
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 |
| 28.88 | 28.88 |
| 28.88 |
|
注:本表反映部門本年度公共預(yù)算財政撥款實際收支余情況。
3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄?! ?
表三 政府性基金預(yù)算支出決算表
部門名稱:珠海市斗門區(qū)特殊教育學?! ?單位:萬元
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=1+2-3 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算實際收支余情況。
3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄?! ?
表四 “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||||
部門名稱: | 珠海市斗門區(qū)特殊教育學校 |
|
|
| 單位:萬元 | ||
項目 | “三公”經(jīng)費支出 | 因公出國(境)費 支出 | 公務(wù)用車購置及運行維護費支出 | 公務(wù)接待費 支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 小計 | 小計 | 小計 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
合計 | 0.44 |
|
| 0.44 | |||
205 | 教育支出 | 0.44 |
|
| 0.44 | ||
20502 | 普通教育 | 0.08 |
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| 0.08 | ||
2050202 | 小學教育 | 0.08 |
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| 0.08 | ||
20509 | 教育費附加安排的支出安排的支出 | 0.36 |
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| 0.36 | ||
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 |
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| 0.36 |
注:本表反映部門本年度用公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出情況。
1欄=(2+3+4)欄。
一、收入支出決算總體情況說明
斗門區(qū)特殊教育學校2014年度收入總計92.55萬元,支出總計92.55萬元。
二、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
斗門區(qū)特殊教育學校2014年度公共預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.4萬元,本年收入88.15萬元,本年支出81.04萬元,結(jié)余分配0.02萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.49萬元。
公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)0元。
三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明
我校2014年度政府性基金財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。
四、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2014年,斗門區(qū)特殊教育學校“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算0.44萬元,比上年減少0.65萬元,下降60%,其中:
(一)公務(wù)接待費決算0.44萬元。公務(wù)接待費是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。主要用于召開會議、考察調(diào)研、學習交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等公務(wù)活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費用,包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待費11批,90人次,共4380元;占“三公”經(jīng)費總額的12.2%,比上年減少0.65萬元,下降60%。
第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效
本年度,我校嚴格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度,勤儉辦學,合理開支各項費用,讓開支用得用所,做到收支平衡,通過適當使用相關(guān)經(jīng)費,保障了學校教育教學工作的正常開展,使學校管理工作逐步完善,學校規(guī)模逐漸擴大,為學校日后發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
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