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珠海市斗門區(qū)實驗中學2014年度部門決算
  • 2015-10-20 06:55:00
  • 來源: 斗門區(qū)教育局
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第一部分 珠海市斗門區(qū)實驗中學概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 2014年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、公共預算財政撥款收入支出決算表
三、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

四、“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況表
第三部分 2014年度部門決算情況說明

第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效

 

第一部分 珠海市斗門區(qū)實驗中學概況

 

一、珠海市斗門區(qū)實驗中學職能簡述

斗門區(qū)實驗中學是主管教育教學工作的部門,其主要職責包括教師的專業(yè)成長、培養(yǎng)學生成人成長,校園校舍建設等。

(根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府確定的各部門主要職責簡述)

二、部門決算單位構成

珠海市斗門區(qū)實驗中學決算由斗門區(qū)實驗中學單位構成,具體納入珠海市斗門區(qū)實驗中學2014年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

序號

單位名稱

單位性質

1

 

行政單位

2

 

參公事業(yè)單位

3

珠海市斗門區(qū)實驗中學 

財政核撥事業(yè)單位

4

 

財政核補事業(yè)單位

5

 

經(jīng)費自籌事業(yè)單位

……

 

 

(與上年相比,如有戶數(shù)增減變動的,請在此說明增減變動原因)

 

第二部分 2014年度部門決算表

表一 收入支出決算總表

 

部門名稱: 珠海市斗門區(qū)實驗中學                        單位:萬元

收入

支出

項目

行次

決算數(shù)

項目(按功能分類)

行次

決算數(shù)

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款

1

3792.41 

一、一般公共服務

30

 

   其中:政府性基金

2

 

二、外交

31

 

二、上級補助收入

3

 

三、國防

32

 

三、事業(yè)收入

4

141.79 

四、公共安全

33

 

   其中:財政專戶管理資金

5

 

五、教育

34

3886.93 

四、經(jīng)營收入

6

 

六、科學技術

35

 

五、附屬單位繳款

7

 

七、文化體育與傳媒

36

 

六、其他收入

8

57.54 

八、社會保障和就業(yè)

37

 

  

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生

38

 

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保

39

 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務

40

 

 

12

 

十二、農(nóng)林水事務

41

 

 

13

 

十三、交通運輸

42

 

 

14

 

十四、資源勘探電力信息等事務

43

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等事務

44

 

 

16

 

十六、金融監(jiān)管等事務支出

45

 

 

17

 

十七、地震災后恢復重建支出

46

 

 

18

 

十八、國土資源氣象等事務

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、糧油物資管理事務

49

 

 

21

 

二十一、儲備事務支出

50

 

 

22

 

二十二、國債還本付息支出

51

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合計

25

3991.74 

本年支出合計

54

3886.93 

   用事業(yè)基金彌補收支差額額額

26

 

   結余分配

55

6.12 

   上年結轉和結余

27

668.49 

   年末結轉和結余

56

767.18 

 

28

 

 

57

 

合計

29

4660.23 

合計

58

4660.23 

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
           
    25=1+3+4+6+7+8)行;29=25+26+27)行;54=30+31+…52)行;58=54+55+56)行。

 

表二 公共預算財政撥款支出決算表

部門名稱:珠海市斗門區(qū)實驗中學                       單位:萬元

支出功能分類科目編碼

科目名稱

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3=4+5

4

5

6=1+2-3

合計

221.54

3792.41 

3657.83 

3261.4

396.42 

356.12

 205

教育支出

221.54

3792.41

3657.83 

3261.40 

396.42 

356.12

 20502

普通教育

221.54

3590.41

3455.83 

3261.40 

194.42 

356.12

 2050203

初中教育

221.54

3590.41

3455.83 

3261.40 

194.42 

356.12

 20509

教育費附加安排的支出

 

202.00

202.00 

 

202.00 

 

 2050999

其他教育費附加安排的支出 

 

202.00

202.00 

 

202.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際收支余情況。
  
3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄?!    ?               

 

表三 政府性基金預算支出決算表

部門名稱:珠海市斗門區(qū)實驗中學                      單位:萬元

支出功能分類科目編碼

科目名稱

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3=4+5

4

5

6=1+2-3

合計

 

 

 

 

 

 

 212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出 

0.65

 

 

 

 

0.65

 21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出 

0.65

 

 

 

 

0.65

 2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 

0.65

 

 

 

 

0.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算實際收支余情況。
  
3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄?!    ?               

 

表四 “三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算表

部門名稱:

珠海市斗

門區(qū)實驗

中學

 

   單位:萬元

項目

“三公”經(jīng)費支出

因公出國(境)費 支出

公務用車購置及運行維護費支出

公務接待費  支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

小計

小計

小計

欄次

1=2+3+4

2

3

4

合計

 5.45

 

 4.47

 0.98

205 

教育支出出

 5.45

 

 4.47

 0.98

20502 

普通教育 

 5.45

 

 4.47

 0.98

2050203 

初中教育 

 5.45

 

 4.47

 0.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度用公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出情況。

 1欄=(2+3+4)欄。

 

第三部分 2014年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2014年度收入總計4660.23萬元,支出總計4660.23萬元。

二、公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2014年度公共預算財政撥款上年結轉和結余221.54萬元,本年收入3792.41萬元,本年支出3657.83萬元,年末結轉和結余356.12萬元。

三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明

本部門2014年度政府性基金財政撥款上年結轉和結余0.65萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.65萬元。

四、“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算情況說明

2014年,珠海市斗門區(qū)實驗中學“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算5.45萬元,比上年減少8.92萬元,下降62%。其中:公務用車運行維護費比上年減少1.71萬元,公務接待費比上年減少7.21萬元。

(一)因公出國(境)費決算0.00萬元。因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,參加其他單位組織的出國(境)團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。占“三公”經(jīng)費總額的0%,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

(二)公務用車購置及運行維護費決算4.47萬元。公務用車購置及運行維護費是指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及公務用車租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。占“三公”經(jīng)費總額的82%比上年減少1.7萬元,下降28%

開支內(nèi)容包括:1.公務用車購置數(shù)量為0輛,公務用車購置0萬元。

2.公務用車保有量為3輛,運行維護費4.47萬元,其中:當年公共預算財政撥款支出4.47萬元。

(三)公務接待費決算0.98萬元。公務接待費是指按規(guī)定開支的各類公務接待費用。主要用于召開會議、考察調(diào)研、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費用,包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內(nèi)公務接待費6批,165人次,共9813元;外事接待0批,0人次,共0元。占“三公”經(jīng)費總額的18%,比上年減少7.2萬元,下降88%。

 

第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效

2014年度我校財務工作能做到以下幾點要求:

1.認真分析并充分學習有關文件精神,廣泛宣傳,耐心解釋,嚴格執(zhí)行財務相關規(guī)定,使本年度學校財務工作有序開展。

2.嚴格執(zhí)行上級文件要求,按規(guī)、按序合法結算。

3.開源節(jié)流,充分利用好學校資金,保證資金發(fā)揮到最

完整的經(jīng)濟和社會效益中去。

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