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珠海市斗門區(qū)和風中學2014年度部門決算
  • 2015-10-20 06:48:00
  • 來源: 斗門區(qū)教育局
  • 發(fā)布機構:
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目   錄

 

第一部分 珠海市斗門區(qū)和風中學概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 2014年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、公共預算財政撥款收入支出決算表
三、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

四、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表
第三部分 2014_年度部門決算情況說明

第四部分 2014_年度取得的主要事業(yè)成效

 


第一部分 珠海市斗門區(qū)和風中學概況

 

一、珠海市斗門區(qū)和風中學職能簡述

珠海市斗門區(qū)和風中學是主管全日制普通高中教學的工作部門,其主要職責包括貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針政策,實施素質教育,負責學校教職工的管理工作,負責校園安全穩(wěn)定,管理學校的資產和教育經費,負責學校的黨、團建設和工會、婦委會工作,完成上級部門布置的其他任務。

二、部門決算單位構成

珠海市斗門區(qū)和風中學部門決算僅限本單位構成,具體納入珠海市斗門區(qū)和風中學2014年部門決算編報范圍。

單位詳細情況見下表:

序號

單位名稱

單位性質

1

 

行政單位

2

 

參公事業(yè)單位

3

珠海市斗門區(qū)和風中學

財政核撥事業(yè)單位

4

 

財政核補事業(yè)單位

5

 

經費自籌事業(yè)單位

……

 

 

 

 

 

 

第二部分 2014年度部門決算表

 

表一 收入支出決算總表

 

部門名稱: 珠海市斗門區(qū)和風中學                       單位:萬元

收入

支出

項目

行次

決算數(shù)

項目(按功能分類)

行次

決算數(shù)

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款

1

4900 

一、一般公共服務

30

 

   其中:政府性基金

2

 

二、外交

31

 

二、上級補助收入

3

 

三、國防

32

 

三、事業(yè)收入

4

685 

四、公共安全

33

 

   其中:財政專戶管理資金

5

 

五、教育

34

5546 

四、經營收入

6

 

六、科學技術

35

 

五、附屬單位繳款

7

 

七、文化體育與傳媒

36

 

六、其他收入

8

5 

八、社會保障和就業(yè)

37

 

  

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生

38

 

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保

39

 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務

40

 

 

12

 

十二、農林水事務

41

 

 

13

 

十三、交通運輸

42

 

 

14

 

十四、資源勘探電力信息等事務

43

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等事務

44

 

 

16

 

十六、金融監(jiān)管等事務支出

45

 

 

17

 

十七、地震災后恢復重建支出

46

 

 

18

 

十八、國土資源氣象等事務

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、糧油物資管理事務

49

 

 

21

 

二十一、儲備事務支出

50

 

 

22

 

二十二、國債還本付息支出

51

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合計

25

5590 

本年支出合計

54

 5546

   用事業(yè)基金彌補收支差額額額

26

7 

   結余分配

55

 

   上年結轉和結余

27

178 

   年末結轉和結余

56

 229

 

28

 

 

57

 

合計

29

 5775

合計

58

 5775

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
               25行=(1+3+4+6+7+8)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…52)行;58行=(54+55+56)行。

 

 

 

表二 公共預算財政撥款支出決算表

部門名稱:珠海市斗門區(qū)和風中學                     單位:萬元

支出功能分類科目編碼

科目名稱

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3=4+5

4

5

6=1+2-3

合計

 118

4900

4894

4148

746

124

 205

教育支出

 118

4900

4894

4148

746

124

 20502

普通教育

 118

4769

4763

4148

615

124

 2050204

高中教育

 118

4769

4763

4148

615

124

20509

教育費附加安排的支出

 

131

131

 

131

0

2050999

其他教育費附加安排的支出

 

131

131

 

131

0

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際收支余情況。
   3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄?!   ?               

 

表三 政府性基金預算支出決算表

部門名稱:珠海市斗門區(qū)和風中學                     單位:萬元

支出功能分類科目編碼

科目名稱

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3=4+5

4

5

6=1+2-3

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算實際收支余情況。
   3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄?!  ?/span> 

 

表四 “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

部門名稱:珠海市斗門區(qū)和風中學                單位:萬元

項目

“三公”經費支出

因公出國(境)費 支出

公務用車購置及運行維護費支出

公務接待費  支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

小計

小計

小計

欄次

1=2+3+4

2

3

4

合計

26

 

24

2

205

教育支出

26

 

24

2

20502

普通教育

26

 

24

2

2050204

高中教育

26

 

24

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度用公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出情況。

 1欄=(2+3+4)欄。

 

第三部分珠海市斗門區(qū)和風中學

2014年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2014年度收入總計5775萬元,支出總計5775萬元。

二、公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2014年度公共預算財政撥款上年結轉和結余118萬元,本年收入4900萬元,本年支出4894萬元,年末結轉和結余124萬元。

公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:人員經費、日常公用經費、項目支出,共4148萬元,占84.7%.

三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明

本部門2014年度政府性基金財政撥款上年結轉和結余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元。

四、“三公”經費公共預算財政撥款支出決算情況說明

2014年,和風中學“三公”經費公共預算財政撥款支出決算26萬元,比上年減少71萬元,下降273%。其中:⑴、2014年公務招待費2萬,比上年減少17萬元,下降850%;⑵、2014年公務車運行維護費24萬,比上年減少54萬元,下降225%。
(一)因公出國(境)費決算0萬元。因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,參加其他單位組織的出國(境)團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。占“三公”經費總額的0%,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0。

(二)公務用車購置及運行維護費決算24萬元。公務用車購置及運行維護費是指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及公務用車租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。占“三公”經費總額的92.3%,比上年減少54萬元,下降225%。下降的主要原因是:取消租賃接送老師上下班的校車。

開支內容包括:1.公務用車購置數(shù)量為2輛,公務用車購置40萬元,其中:2001年7月購置金杯面包車13萬;2005年8月購置本田奧得賽27萬。

2.公務用車保有量為2輛,運行維護費24萬元,其中:車輛租賃費16萬;車輛燃料費4萬;車輛維修、路橋費、保險費合共4萬。

(三)公務接待費決算2萬元。公務接待費是指按規(guī)定開支的各類公務接待費用。主要用于召開會議、考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費用,包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待費10批,140人次,共20000元;外事接待0批,0人次,共0元。占“三公”經費總額的11.7%,比上年減少17萬元,下降850%。下降的主要原因是:減少教師差旅費; 減少退休教師餐費; 取消教師節(jié)聚餐。 

 

 

 

第四部分 _2014_年度取得的主要事業(yè)成效

 

一年多來,工作主要事業(yè)成效:一是完善學校的辦學思想體系,為學校的發(fā)展明確方向;二是學校管理制度的建立和規(guī)范,為學校的發(fā)展提供了可靠的保障?!八亩芾怼钡墓芾砟J剑?span style="color: #494949">德育安全、教學教研、后勤服務、黨工團婦四條線;年級管理、行政管理兩大快。加強學校內部管理,班風學風明顯好轉。全校教職員工敬業(yè)勤勞,耐得寂寞,守好三尺講臺,充分釋放主體潛能,實現(xiàn)自我文化價值;三是學校的教育教學質量穩(wěn)步提高,社會地位和口碑日益提升。在全體教職工的共同努力下,我們去年的重點和本科上線人數(shù)保持穩(wěn)定,這個令人矚目的成績贏得了人民全市人民的稱贊;四是學校通過復評,被評為 “廣東省教學水平優(yōu)秀學?!?,這都凝聚著我們全校教職工的心血和汗水,英語科組評為省級巾幗文明崗;五是學校極力爭取上級領導的大力支持,改善我校辦學條件,教師的專業(yè)化發(fā)展;六教職工思想有了較好的較變,修改了職效工資方案。七是德育工作成效顯著,班風學風明顯好轉。

 

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