斗門檢察院2014年度部門決算情況
一、收入支出決算總體情況說明
本部門2014年度收入總計2783.27萬元,支出總計2747.52萬元。
二、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2014年度公共預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.07萬元,本年收入2783.27萬元,本年支出2747.52萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.82萬元。
公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:其中公共安全支出(類)2334.65萬元,占84.97%;社會保障和就業(yè)支出320.81萬元,占比11.67%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出75.33萬元;占比2.74%;住房保障支出11.7萬元;占比0.43%;其他支出5.01萬元,占比0.19%。(分別按類級科目說明)
三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明
無
四、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2014年,珠海市斗門區(qū)人民檢察院部門“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算78.56萬元,比上年減少35.98萬元,下降31.33%。其中:車輛經(jīng)費支出減少9.45萬元,接待費支出減少26.52萬元。
(一)因公出國(境)費決算0萬元。因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團組0個,參加其他單位組織的出國(境)團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。占“三公”經(jīng)費總額的0%,與上年持平。
(二)公務(wù)用車購置及運行維護費決算70.1萬元。公務(wù)用車購置及運行維護費是指公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及公務(wù)用車租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。占“三公”經(jīng)費總額的90%,比上年減少9.45萬元,下降31.33%。下降的主要原因是:下半年車改后公務(wù)用車保有量減少。
開支內(nèi)容包括:1.加油費;2、維修保養(yǎng)費。
2. 公務(wù)用車保有量為14輛,運行維護費70.1萬元。
(三)公務(wù)接待費決算8.46萬元。公務(wù)接待費是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。主要用于召開會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等公務(wù)活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費用,包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待費146批次,1402人次,共84616元;比上年減少26.52萬元,下降76%。下降的主要原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴控接待標準,接待安排大幅減少。
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